竹山县招商局2018年度部门决算公开情况说明

索引号
011446809-2019-00212
主题分类
其他
发文日期
2019年09月27日 14:45:00
发布机构
文号

  

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、单位构成情况

  第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入决算情况说明

  二、2018年支出决算情况说明

  三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

  五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 竹山县招商局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家和省、市关于对外开放、招商引资的方针政策和发展战略,拟定全县招商引资的政策与措施,并组织实施。

  2、负责对全县招商引资工作进行宏观指导;编制全县招商引资总体规划与年度计划,组织招商业务培训。

  3、负责县级招商项目库、客商信息库、招商网络建设管理和招商引资信息化工作;汇总全县招商引资情况,定期发布全县招商引资信息。

  4、负责全县招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作;牵头组织开展外来投资项目中介人奖励的审核、兑现工作。

  5、负责牵头组织全县性各类招商活动;组织开展相关重大课题调研;协调县直有关部门和各乡镇的招商引资工作;负责驻外招商联络处的协调管理。

  6、负责投资引导和投资促进工作;会同相关单位组织、协调、推进项目的考察、洽谈、签约、开工、实施和投资、投产中的相关具体事宜。

  7、负责产业信息、投资信息收集与对接,对县直有关部门和个乡镇招商中介人提供的投资信息进行归并、整理和分办;向国(境)内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作;会同有关部门开展县外投资企业落户项目跟踪督办、协调管理等后续工作;负责重大招商项目的督办、落实和项目评估会议、联席会议、领导包保、驻警联系的筹备工作,协调处理外来投资者的投诉,保护投资者的合法权益。

  8、承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算基本情况

  1、部门决算单位构成,竹山县招商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。

  2、部门人员和车辆的编制及实有情况

  竹山县招商局2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 竹山县招商局2017年部门决算公开表

  报表见附表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  竹山县招商局2018年度收入合计220.13万元。与 2017 年度相比下降59.08万元,减少21.16%。其中:财政拨款收入220.13万元,占总收入的100%;上级补助收0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

  二、支出决算情况说明

  竹山县招商局2018年度支出合计220.13万元,比 2017 年度决算数减少59.08万元,减少21.16%。其中:基本支出120.13万元,占总支出的54.65%;项目支出100万元,占总支出的45.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

  (一)基本支出情况

  竹山县招商局2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出120.13万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%。

  (二)项目支出情况

  竹山县招商局2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  竹山县招商局2018年度一般公共预算财政拨款支出220.13万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的100%。与 2017 年度相比减少59.08万元,减少21.16%,主要是 2018 年度人员减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)支出188.13万元,比 2017 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

  (1) 行政运行(项)支出10.19万元,比 2018 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

  (2) 一般行政管理事务(项)支出0 万元,比 2018 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的0%。

  (3) 其他人大事务支出(项)支出0 万元,比 2018 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的0%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出27.89万元,比 2018 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

  (1) 事业单位离退休(项)支出0万元,比 2018 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的0%。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.49万元,比 2018年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.97万元,比 2017 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

  4、医疗卫生与计划生育支出4.43万元,比 2017 年初预算数增加(减少)0万元,完成年初预算的100%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  竹山县招商局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出109.94万元,其中:人员经费109.94 万元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等;公用经费10.19万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  四、政府性基金预算财政拨款情况说明

  竹山县招商局 2018年度政府性基金收入总计0万元,支出总计 0万元。与 2017年度相比,入收增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元;项目支出0万元。

  五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  竹山县招商局2018 年度“三公”经费决算数5.6万元, 比上年度减少1.1万元,下降16.42%,其中:因公出国(境) 费 2018 年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降0%,2018年度因公出国(境)团组数0 个,共计0 人次。公务用车购置及运行费2018年度决算数3.2万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0万元,下降 0%。公务接待费 2018年度决算数2.45万元,比上年度减少1.05万元,下降30%。2018 年度国内公务接待批次51批、国内公务接待132 人次。

  竹山县招商局 2018 年度“三公”经费决算数5.6万元, 比 2018 年初预算数增加(减少) 0 万元,完成预算的100%,其中: 因公出国(境)费 2018 年度决算数0 万元,比预算数增加(减少)0万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费 2018 年度决算数3.2 万元, 全部为公务用车运行费,比预算数减少 0 万元,预算执行率 100%。公务接待费 2018 年度决算数2.45万元,比预算数减少0万元,预算执行率100%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。竹山县招商局 2018年度机关运行经费支出10.19万元,比 2017 年度减少2.97万元。

  (二)政府采购情况。竹山县招商局 2018 年度政府采购总额0万元,其中:政府采购货物0 万元、政府采购服务 0万元。授予中小企业合同金额 0万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日,竹山县招商局共有车辆 1 辆,其中, 一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 竹山县招商局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金 100 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“招商引资”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 100万元,政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 竹山县招商局今年在部门决算中反映“招商引资”项目绩效自评结果。“招商引资”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全县重点洽谈对接招商项目近80个,新签约项目41个,新引进招商项目35个(其中工业项目22个),新引进项目数完成市定招商任务的318.2%,新开工1亿元以上的招商项目19个,新投产招商项目21个(工业项目21个),新投产项目数完成市定招商任务的381%,亿元以上项目入库14个,实现县外境内到资80亿元,圆满完成全年招商引资任务。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:竹山县招商局2018年部门决算公开表.XLS