竹山县台办2019年部门预算情况

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-2019-00056
主题分类
其他
发文日期
2019年02月01日 11:07:00
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目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部门 2019年部门预算表(见附件)

第一部分、部门概况

(一)部门职责

负责对台宣传、调研、联络工作,沟通情况;负责台胞回乡探亲、观光旅游、洽谈商贸、投资办企业的联络和接待工作;负责台属赴台、港省亲工作;负责对台经贸、文化、体育等方面的交流工作。

(二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

竹山县政府台湾事务办公室2019年部门预算为局本级预算。

第二部分、2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2019年部门预算总收入38.37万元,其中财政拨款(补助)收入 38.37万元。与2018年部门预算收入相比,总收入减少0.7万元,下降1.8%,主要原因是基本支出减少。

2019年部门预算总支出38.37万元,主要包括一般公共服务支出 30.27万元,社会保障和就业支出3.9万元,医疗卫生支出1.54万元。与2018年部门预算支出相比,总支出减少0.7万元,下降1.8%,主要是因为一般公共服务支出减少。

二、财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款(补助)预算数38.37万元,较上年财政拨款数减少0.7万元,下降1.8%,主要原因是基本支出减少。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出38.37万元,较去年相比,减少0.7万元,下降1.8%。主要原因是基本支出减少。

(一)基本支出33.37万元。其中工资福利支出27.99万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出4.57万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0.81万元,主要用于单位离休人员工资和遗属补助。

(二)项目支出5万元,具体安排情况如下:

1、对台宣传交流经费5万元,列一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。主要用于开展对台宣传、交流、招商工作。

四、机关运行经费安排情况

2019年度本单位运行经费4.57万元,其中:办公用品费0.15万元,报刊费0.03万元,水费0.04万元,电费0.18万元,邮寄费0.01万元,办公电话费0.06万元,取暖费0.01万元,物业管理费0.04万元,差旅费0.27万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0.06万元,会议费0.16万元,培训费0.04万元,公务接待费0.54万元,专用材料费及一般购置费0.04万元,工会经费0.12万元,职工教育费0.02万元,其他交通费1万元,公务用车运行维护费0万元,公务交通补贴1.8万元。

五、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)0.54万元,较上年减少0.1万元,下降18.5%。下降主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少 ,其中:

1、因公出国(境)费 0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费0.54万元。较上年0.64万元减少0.1万元,下降18.5%。主要是接待上级对台部门来竹考察调研等 ,包括台胞台属来竹交流、探亲、考察等 。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年,呈下降趋势。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

八、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备  0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)

九、预算绩效情况说明
    2019年实行绩效目标管理的部门项目有1个,其中:本级项目1个,涉及财政拨款资金5万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表。

第三部分、专用名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2019年部门整体支出绩效目标公开表

十、项目绩效目标公开表

附件:附件:1、2019年部门预算信息公开表(电子档).xls
附件:项目绩效目标公开表(附件2)