中共竹山县委宣传部机关
2022年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,拟定全县宣传思想文化工作和事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4、负责组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全县国防教育工作。
5、统筹分析研判和引导全县社会舆论,指导全县各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心日常工作。
6、拟定全县新闻出版业的管理政策措施并督促落实,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹指导新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。负责全县新闻记者证的管理。
7、监督管理全县印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。指导全县“扫黄打非”工作。负责全县全民阅读活动的组织、指导工作,承担县全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。
8、统筹指导推动全县精神文化产品的创作、生产和群众文化建设。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作。
9、负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导全县重大电影活动。
10、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
11、根据县政府授权,履行县属国有文化资产出资人职责,承担县属国有文化资产监督管理职责。统筹协调全县宣传文化专项资金。
12、统筹全县舆情信息工作,组织开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
13、贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全县对外宣传工作,拟订全县重大问题对外宣传口径。指导全县对外文化交流工作。
14、统筹全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布的组织实施工作,指导各乡镇各部门新闻发布工作。
15、组织协调全县精神文明建设工作,承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。
16、负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促落实委员会的决定部署和要求。贯彻落实中央网络安全和信息化发展战略规划、宏观规划和政策法规,拟定全县网络安全和信息化发展规划、政策措施,统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。
17、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门执行相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。督促落实网络安全责任制,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作。
18、负责互联网信息内容建设管理,统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全。推动建立网络综合治理体系,负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理。指导网络舆情信息工作。
19、贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批与日常监管。负责重点新闻网站规划建设,推动移动互联网阵地建设管理。协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策措施。组织开展网络安全和信息化人才队伍建设。指导乡镇和有关部门开展网络安全和信息化工作。
20、会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部,对各乡镇党委宣传工作分管领导的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。
21、归口领导县文化和旅游局(县广播电视局、县体育局)、县融媒体中心。代管县文联。
22、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
宣传部机关内设7个股室,即办公室、理论股、文明创建股、文艺文化和电影股、宣传教育和外宣发布股、新闻出版和印刷发行版权股、网络管理股;总编制16名(行政编制14名,工勤编制2名),实有在职在编15人(行政编制人员13人,工勤编制2人)。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2022年单位预算总收入262.53万元,其中财政拨款(补助)收入262.53万元。与2021年单位预算收入相比,总收入增加11.49万元,主要原因一是人员增资增加人员经费;二是增加一个单位项目经费。
2022年单位预算总支出262.53万元,主要包括基本支出237.53万元,项目支出25万元。与2021年单位预算支出相比,总支出增加11.49万元,增长4.6 %,主要原因一是人员增资增加人员经费;二是增加一个本级单位项目经费。
(二)财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算
2022年财政拨款(补助)预算收入262.53万元,较上年财政拨款数增加11.49万元,增长4.6%,主要原因一是人员增资增加人员经费;二是增加一个本级单位项目经费。
2、财政拨款支出预算
2022年财政拨款(补助)预算支出262.53万元,较上年财政拨款数增加11.49万元,增长4.6 %,主要原因一是人员增资增加人员经费;二是增加一个本级单位项目经费。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出262.53万元,较去年相比,增加11.49万元,主要原因一是人员增资增加人员经费;二是增加一个本级单位项目经费。
(1)基本支出237.53万元。其中工资福利支出205.12万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出30.3万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出2.1万元,主要用于单位退休人员成果共建奖等相关待遇补助。
(2)项目支出25万元。具体安排情况如下:
1、宣传事务经费15万元。主要用于保障县委中心组学习资料、档案资料、开展学习活动、迎检以及督办全县各级党组织理论学习等所需经费。邀请专家开展理论宣传教育活动,引导广大干部进一步增强“四个自信”。在媒体开展国防知识宣传,在青少年学生和适龄应征入伍人员中开展国防教育活动。在十堰日报定期刊发今日竹山专版,增大竹山在市级党报宣传力度,扩大竹山形象宣传,提高知名度、美誉度。加强办公软件建设,促进干部认真履职,提能增效。
2、“扫黄打非”工作经费10万元。保障“扫黄打非”基层站点建设、护苗基层示范站点建设、组织开展部门联合执法检查、查办相关案件、宣传教育培训等所需经费。开展扫黄打非专项行动,确保全县意识形态安全和文化安全,为广大人民群众提供健康向上的文化环境。
(三)政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
(四)一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年单位财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)3.3万元,较上年减少0.45万元,下降12 %。主要原因是控制开支压减支出。
1、因公出国(境)费0万元。2022年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费3.3万元。较上年3.75万元减少0.45万元,下降12%。主要原因是控制开支压减支出。
3、公务用车购置及运行费3.9万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.9万元,与上年持平,主要用于应急公务用车的维修、燃油、过路、保险等支出。
(五)机关运行经费情况
2022年度本单位运行经费30.3万元,其中:办公费0.94万元,印刷费0.3万元,水费0.3万元,电费1.2万元,邮寄费0.62万元,取暖费0.08万元,物业管理费0.15万元,差旅费2.45万元,维修(护)费0.38万元,会议费0.75万元,培训费0.38万元,公务接待费3.3万元,专用材料费0.23万元,工会经费0.9万元,福利费0.05万元,其他交通费14.4万元,公务用车运行维护费3.9万元。
(六)政府采购预算情况
2022年本单位无政府采购预算。
(七)国有资产占用情况
宣传部保留有应急公务用车一辆,车牌号为鄂CW6234。
二、预算绩效情况说明
2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个,为本级项目,涉及财政拨款资金25万元,均为常年性项目,项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分、专用名词解释
一、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、单位项目绩效目标公开表