竹山县科技馆2024年单位预算

索引号
011446809/2024-13934
主题分类
科技
发文日期
2024年01月26日 22:50:00
发布机构
竹山县科技馆
文号

竹山县科技馆2024单位预算

           

第一部分单位概况

一、单位职责

  二、机构设置

第二部分2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2024单位预算公开

第一部分单位概况

  一、单位职责

1、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,面向城乡不同群体,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,努力提升全民科学素质;      

2、切实履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责,指导本区域学会、协会开展学术交流活动,发挥科技工作者作用,维护科技工作者合法权益,努力建好“科技工作者之家”;

3、协同有关部门,动员和组织科技工作者抓好各类科普示范创建,参与重大决策、重大项目的科学论证和技术咨询服务,为本区域经济和社会发展提供科技支撑;

4、表彰奖励在科技工作和科普工作中做出突出贡献和优异成绩的组织和个人。  

二、机构设置

竹山县科技馆,编制2个。现有在职职工2人(预算人数)2人。

部分2024单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024单位预算总收入26.17万元,其中财政拨款(补助)收入26.17万元。与2023单位预算收入相比,总收入增加3.51万元,增加15.48%,其中财政拨款(补助)增加3.51万元,增加15.48%,主要增长原因是人员增资及职业年金列入本年预算,导致工资福利支出及对个人和家庭补助增加

2024单位预算总支出26.17万元,主要包括科学技术支出19.34万元,社会保障和就业支出3.63万元,卫生健康支出1.21万元,住房保障支出1.98万元。与2023单位预算支出相比,总支出增加3.51万元,增加15.48%,主要增长原因是人员增资及职业年金列入本年预算,导致工资福利支出及对个人和家庭补助增加

(二)财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算2024单位财政拨款收入26.17万元。与2023单位预算收入相比,总收入增加3.51万元,增加15.48%,主要增长原因是人员增资及职业年金列入本年预算,导致工资福利支出及对个人和家庭补助增加。财政拨款支出预算

2024单位财政拨款支出26.17万元。与2023单位预算收入相比,总收入增加3.51万元,增加15.48%,主要增长原因人员增资及职业年金列入本年预算,导致工资福利支出及对个人和家庭补助增加

2. 一般公共预算支出和增减变化情况

基本支出26.17万元。其中工资福利支出24.35万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出1.82万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

单位本年度无项目支出预算。

(三)政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024单位一般公共预算“三公”经费预算数0.10万元,较上年减少0.02万元,减少16.17%,主要原因是厉行勤俭节约,减少公务接待开支。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.10万元,较上年减少0.02万元,主要原因是厉行勤俭节约,减少公务接待开支

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

(五)机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算1.82万元,较上年减少0.04万元,减少2.15%其中办公费0.07万元,印刷费0.04万元,水费0.02万元,电费0.14万元,邮电费0.05万元,取暖费0.01万元,物业管理费0.02万元,差旅费0.08万元,维修费0.04万元,会议费0.02万元,培训费0.04万元,公务接待费0.10万元,专用材料费0.02万元,工会经费0.12万元,福利费0.05万元,其他交通费1.00万元。变动的主要原因是厉行勤俭节约,缩减行政运行经费开支。

(六)政府采购预算情况

本单位2024年货物类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元

(七)国有资产占用情况

2023年底,单位共有固定资产230.21万元,没有占有使用公务用车、其他车辆、大型专用设备等。

单位共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

二、预算绩效情况说明

单位本年无项目预算绩效。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。

8、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部分2024单位预算公开

一、收支总

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表


附件:科技馆.xls