附件1
竹山县气象局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》、《气象灾害防御条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规,负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作;组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作。
3.管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业。
4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。
5.组织本行政区域内气候资源调查和区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理;负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作;依法保护气象设施和探测环境;负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。
8.组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。
9.管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。
10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
竹山县气象局实行上级气象主管机构和地方人民政府双重领导,双重计划财务管理体制。承担本县气象工作的行政管理和气象业务服务职能。全局设有气象台、综合办、人影办、防雷中心、气象服务中心、防灾减灾办公室等机构。
竹山县气象局2025年实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人。离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
预算收支和增减变化情况
2025年预算收入197.59万元,较2024年减少15.97万元;2025年预算支出197.59 万元,较2024年减少15.97万元。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款(补助)收入197.59万元,较2024年减少 15.97万元,主要减少原因是人员退休、人员减少等。
财政拨款支出预算
2025年财政拨款(补助)支出197.59万元,较2024年减少15.97元,主要减少原因是人员退休、人员减少等。
一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出197.59万元,较2024年减少15.97万元,主要减少原因是人员退休、人员减少等。
(三)政府性基金预算支出情况
竹山县气象局2025年无此项支出
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)0.56万元,较上年减少0.64万元,主要减少原因是人员退休、人员减少、经费调整等。其中:
1、因公出国(境)费0万元。2025年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费 0.56万元,较上年减少0.64万元,主要减少原因是人员退休、人员减少、经费调整等。
3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,与2024年0万元持平。我单位没有公务用车,故没有公务公车运行支出。2025年无公务用车购置计划。
(五)机关运行经费情况
2025年度本单位运行经费6.76万元,较上年减少0.84万元,主要减少原因是人员退休、人员减少、经费调整等。其中:办公费0.90万元,印刷费0.32万元,水费 0.24万元,电费0.55万元,邮电费0.20万元,取暖费0.10万元,物业管理费0.10万元,差旅费1.0万元,维修(护)费0.20万元,会议费 0.30万元,培训费 0.15万元,公务接待费0.56万元,专用材料费0.10万元,工会经费0.24万元,其他商品和服务支出0.1万元,其他交通费 1.70万元。
(六)政府采购预算情况
2025年度无政府采购预算,与2024年一致。
国有资产占用情况
本单位公务用车数量0、大型专用设备套数0,与2024年一致。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标,金额197.59万元,其中一般公共预算财政拨款197.59万元。年度整体目标:组织做好全年人工影响天气工作,助力农业抗旱、森林防火;做好全县自动气象站维护工作,确保气象灾害监测精密,为防灾减灾救灾提供有力数据支撑;做好全县防雷安全监管和公益检测,确保全年无防雷安全事故;做好预警短信发布平台和电视天气预报画面制作传输,扩大预报预警信息覆盖面;做好监测预测预警系统升级与运行维护,保障全年决策气象服务、公共气象服务和为农气象服务工作正常运转。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。本部门2025年涉及绩效管理的项目4个,金额 122.50万元,其中一般公共预算财政拨款 122.50万元。项目绩效内容详见附表十《项目绩效目标公开表》。
专用名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表