2018年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)24.27万元,较上年增加7.33 万元,增长43.27%。增加主要原因是机构改革,核定编制数发生变化。其中人员由55人变更为70人。
1、因公出国(境)费0万元。2018年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费14.67万元。较上年7.34万元增加7.33万元,增长99.86%。主要是因为机构改革,核定编制数发生变化,人员由55人变更为70人。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出;经费使用贯彻党中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》规定。
3、公务用车费(公务用车购置及运行费)9.6万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.6元,与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | |
合计 | 24.27 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 14.67 | |
3、公务用车购置及运行费 | 9.60 | |
其中:公务用车运行维护费 | 9.60 | |
公务用车购置费 |