2019年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)21.43万元,较上年减少2.84万元,下降11%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:
1、因公出国(境)费0万元。2019年无因公出国(境)计划。
2、公务接待费11.83万元。较上年14.67万元,减少2.84万元,下降11%。主要原因是按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年减少。
3、公务用车费(公务用车购置及运行费)9.6万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.6万元,与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | |
合计 | 21.43 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 11.83 | |
3、公务用车购置及运行费 | 9.60 | |
其中:公务用车运行维护费 | 9.60 | |
公务用车购置费 |